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灵璧县2023年1-11月份财政收支情况

文章来源:灵璧县财政局 浏览量: 发表时间:2023-12-22 17:05 责任编辑:财政局政务公开

一、一般公共预算收支情况

(一)收入情况。1-11月份,全县完成一般公共预算收入165171万元,占全年预算的103.2%,较上年同期26998万元,同比增加19.5%

分收入结构完成情况:1-11月份,税收收入完成75303万元较上年同期增收12020万元,同比增加19%,税收收入占财政总收入比重为45.6%;非税收入完成89868万元,较上年同期增收14978万元,同比增加20%,非税收入占财政总收入比重为54.4%   

    分税种完成情况:增值税收入29495万元,较上年同期3218万元,同比增加12.2%;所得税收入6599万元,较上年同期增收952万元,同比增加16.9%;车船税收入2266万元,较上年同期381万元,同比减少14.4%;城镇土地使用税收入2543万元,较上年同期112万元,同比增加4.6%;土地增值税收入6038万元,较上年同期减收2005万元,同比减少24.9%;契税收入17226万元,较上年同期增收5960万元,同比增加52.9%;其他税收收入11136万元,较上年同期增加4164万元,同比增加59.7%  

    (二)支出情况。1-11月份,全县完成一般公共预算支出545297万元,完成全年支出预算的88.1%,较上年同期减支57794万元。其中:教育、科技、文化、卫生健康支出206324万元,占总支出的37.8%,同比减少1.8%;农林水支出91592万元,占总支出的16.8%,同比增加1%

1-11月份,全县民生支出470433万元,占全县总支出的86.3%,较上年同期减支39639万元,同比减少7.8%

二、政府性基金收支情况

1-11月份,全县政府性基金收入79944万元,完成全年收入预算的38.4%,较上年同期43449万元,同比减少35.2%,其中国有土地使用权出让收入77095万元,完成全年收入预算的38.5%,较上年同期减收43329万元,同比减少36%

1-11月份,全县政府性基金支出228004万元,完成全年支出预算的165.4%,较上年同期减支179474万元,同比减少44%

三、财政运行的主要特点

(一)公共预算收入超额完成

1-11月份,全县完成一般公共预算收入165171万元,占全年预算的103.2%,提前超额完成年初预算,超序时进度11.5个百分点,较上年同期增收26998万元,同比增加19.5%,为社会稳定、经济快速发展提供了资金支持。

(二)重点领域支出足额保障

1-11月份,全县完成一般公共预算支出545297万元,完成全年支出预算的88.1%,较上年同期减支57794万元、减少9.6%,财政支出强度下降,但涉及民生的支出470433万元,占总支出的86.3%,民生支出占比始终较高,各项重点支出得到有力保障。

    四、下一步工作重点

(一)紧抓收入征管,增强财政收入可持续性

大力支持、服务招商引资,吸引优质企业落户,做大财政收入;摸排重点行业企业,落实积极财政政策,加大企业帮扶力度,缓解企业压力,做优财政收入。着力争取上级支持,主动把握国家省市政策方向,加强与主管部门、项目单位的沟通协调,做好向上对接,用好用活上级政策资金,做好重大项目、重点企业财政政策的服务工作。

(二)优化支出结构,紧贴民生助推经济发展

紧紧围绕实现经济社会发展目标,保持合理支出强度,做好重大决策部署财力保障。不断优化支出结构,大力压减一般性支出、“三公”经费预算、部门一般性项目。坚定不移强化重点保障,认真贯彻落实党中央和省、市、县决策部署,将“保基本民生、保工资、保运转”作为基层财政保障的重中之重,严格预算执行,全面落实“三保”保障责任,切实兜牢“三保”底线。

(三)提高资金绩效,提升现代财政治理水平

健全预算绩效管理体系,强化结果运用,将评价结果与政策调整、预算安排、改进管理等实质性工作挂钩,并向事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控等各环节延伸,强化绩效激励约束作用,健全以绩效为导向的预算分配体系,促使低效无效项目资金安排取消或压减,切实提高财政资源配置效率和资金使用效益。

灵璧县2023年1-11月份财政收支情况.xls

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