单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
收 入 项 目 | 本年预算 | 支出项目类别 | 本年预算 | 支出功能分类 | 本年预算 | 支出经济分类 | 本年预算 |
一、一般预算收入 | 9,427,265 | 一、基本支出 | 4,507,264 | 一、一般公共服务 | 4,365,249 | 一、工资福利支出 | 4,061,352.33 |
一般预算拨款 | 8,627,265 | 工资福利支出 | 3,629,339 | 二、外交 | 二、商品和服务支出 | 3,001,631.00 | |
缴入国库的行政事业性收费收入 | 16,000 | 对个人和家庭的补助 | 873,794 | 三、国防 | 三、对个人和家庭的补助 | 1,984,281.69 | |
罚没收入 | 80,000 | 定额公用支出 | 4,131 | 四、公共安全 | 四、债务利息及费用支出 | ||
专项收入 | 二、项目支出 | 4,920,001 | 五、教育 | 263,736 | 五、资本性支出(基本建设) | 20,000.00 | |
二、政府性基金收入 | 基本建设类 | 六、科学技术 | 六、资本性支出 | 360,000.00 | |||
三、预算外收入 | 行政事业类 | 4,920,001 | 七、文化体育与传媒 | 70,647 | 七、对企业补助(基本建设) | ||
缴入专户的行政事业性收费收入 | 其他类 | 八、社会保障和就业 | 2,209,359 | 八、对企业补助 | |||
其他预算外收入 | 三、上缴上级支出 | 九、社会保险基金支出 | 九、对社会保障基金补助 | ||||
四、事业收入(不含预算外收入) | 四、对附属单位补助支出 | 十、医疗卫生 | 442,126 | 十、其他支出 | |||
五、经营收入 | 五、事业单位经营支出 | 十一、节能环保 | 十一、债务还本支出 | ||||
六、其他收入 | 十二、城乡社区事务 | 十二、转移性支出 | |||||
七、上级补助收入 | 十三、农林水事务 | 1,290,000 | 十三、预备费及预留 | ||||
八、附属单位上缴收入 | 十四、交通运输 | ||||||
九、用事业基金弥补收支差额 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | ||||||
十六、商业服务业等事务 | |||||||
十七、金融监管等事务支出 | |||||||
十八、援助其他地区支出 | |||||||
十九、国土资源气象等事务 | 391,032 | ||||||
二十、住房保障支出 | 395,116 | ||||||
二十一、粮油物资管理事务 | |||||||
二十二、预备费 | |||||||
二十三、国债还本付息支出 | |||||||
二十四、其他支出 | |||||||
本 年 收 入 合 计 | 9,427,265 | 本 年 支 出 合 计 | 9,427,265 | 本 年 支 出 合 计 | 9,427,265 | 本 年 支 出 合 计 | 9,427,265 |
上年结余 | 本年结余 | 本年结余 | 本年结余 | ||||
收 入 总 计 | 9,427,265 | 支 出 总 计 | 9,427,265 | 支 出 总 计 | 9,427,265 | 支 出 总 计 | 9,427,265 |